职位描述
1、协助制定并完善内审管理制度、流程及规范体系;
2、参与编制内审计划、方案;
3、对审查发现的问题提出合理化建议,并进行跟踪审计;
4、执行舞弊等特别调查;
5、协助完成各类审计报告;
6、识别高风险领域,进行内控专项审计;
7、执行财务报表复核,对财报的真实性、完整性、准确性进行评价。
任职要求
1、熟悉审计理论、方法论和工作流程,具备基本财务会计知识,掌握会计基本原理,熟悉企业会计准则和相关财务报告准则者优先;
2、 熟练运用并操作财务软件,在石油、化工、油气等行业内部审计工作经验优先,10年以上相关工作经验;
3、具备审计工作所必须的职业审慎性及保密意识;
4、熟练使用办公软件,具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力;
5、吃苦耐劳,能适应外地出差。