岗位职责:
1、参与拟定内审计划、方案;
2、对审查发现的问题提出合理化建议,并进行跟踪审计;
3、按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据;
4、检查、符合审计证据,做出单项审计评价意见;
5、编写审计工作底稿,进而编制审计报告;
6、整理、归档审计资料,管理审计档案;
7、按照领导要求执行其他业务审计工作。
任职要求:
1、熟悉审计理论、方法论和工作流程,具备基本财务会计知识,掌握会计基本原理,熟悉企业会计准则和相关财务报告准则;
2、 熟练运用并操作财务软件,有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先;
3、在石油、化工、油气等行业内部审计工作经验优先,5年以上相关工作经验;
4、具备审计工作所必须的职业审慎性及保密意识;
5、熟练使用办公软件,具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力;
6、吃苦耐劳,能适应外地出差。