岗位职责:
1、参与制定和完善稽核审计工作制度和流程;
2、参与制定年度稽核审计工作计划和项目审计方案;
3、开展公司信息系统相关审计;
4、开展或参与常规审计、专项审计、离任审计及其他审计工作;
5、跟踪稽核审计发现问题的整改进展;
6、编制稽核审计工作底稿、撰写审计报告、对外报送材料等;
7、按监管要求报送稽核审计报告。
任职要求:
1、国内外高校硕士及以上学位,证券、金融、法律、会计、信息技术等相关专业;
2、熟悉证券行业法律法规及监管要求,熟悉证券公司各项业务内部控制要求;
3、具有2年以上信息系统开发、运维或审计相关工作经验;
4、具有较强的学习能力、逻辑思维能力、沟通协调能力、文字表达能力。