职位描述
岗位职责:
1、根据年度审计计划,独立开展工程项目预决算专项审计及其他内部常规审计、专项审计工作。全面审查工程项目成本、进度、资金使用及结算情况,及时发现经营管理中存在的风险与问题,提出针对性改进建议。独立编制高质量审计报告,跟踪推动整改措施落实,形成闭环管理。
2、负责工程项目审计对接工作。根据审计结果,组织整理、分析相关资料,代表公司与外部审计单位进行沟通协调,确保内、外审计工作衔接顺畅,审计结论客观公正,维护公司利益。
3、协助建立健全公司内部控制体系,深度参与工程项目管理制度、核心业务流程的审核与优化,重点针对项目招投标、合同管理、物资采购、工程变更、竣工结算等环节提出内控合规建议,有效防范业务风险。
4、配合开展年度内部控制评价工作。制定评价方案,组织协调相关部门参与,重点评价工程项目管理内控有效性,输出评价结果并提出改进建议。负责组织编写与修订内控手册,确保其内容完整且符合工程行业特点及公司管理实际。
5、通过组织培训、开展案例分享等方式,宣传内控与审计政策要求,重点强化工程项目领域的风险意识与合规观念,提升相关业务人员的风控能力。
6、负责审计项目相关证据、底稿、报告等资料的归集、整理与归档管理,确保档案完整、规范、可追溯。
7、完成上级交办的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、审计、数学相关专业优先;
2、熟悉内部审计流程和方法,企业内部控制基本规范及配套指引和相关法律法规;
3、3-5年以上内审、内控、风险管理或相关工作经验,具有智能化工程行业相关经验优先;
4、独立完成编制(审核)、评审审计类、竣工结算审核类、招标控制价及工程量清单编制审核等相关造价咨询
5、有审计类咨询公司工作经验者优先;
6、参与过工程项目财政审计及司法鉴定工作优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕