职位描述
1.制定审计计划和方案:制定年度工作计划,拟定审计工作通知,编写审计工作方案,明确审计的目标、范围和重点;
2.执行审计任务:对资产、基金管理类公司的收购情况进行全流程审计,公司的财务收支、资金运作、资产管理、税务管理等所有财务相关业务进行审计,确保财务数据的真实和准确,财务活动的合规和效益;
3. 执行内控审计任务:对公司的内控制度进行审计,及时发现内控缺陷并提示风险,提出合理化建议;
4.编写审计报告:收集审计证据,披露审计过程中发现的问题并提出改进建议,汇报审计报告,跟踪整改措施的落实,确保问题得到及时解决;
5. 内外沟通:与公司内部各部门,外部审计机构、税务部门等保持良好的沟通和协调;
6. 完成集团审计中心交办的其他临时审计任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕