岗位职责:
 1、审计前准备:入场前一周联系审计小组成员,约定事前会议时间;
 2、审计现场内勤:每日下班前完成考勤登记(编制考勤表、每周确认出勤,异常情况报审计经理)及次日车辆协调;
 3、现场审计工作:每日收集负责版块资料,与业务部门沟通发现的问题并编制征询意见稿,梳理业务流程图,报审计经理审核后完善;
 4、部门档案管理:项目结束且书面文件签订后 3 日内,整理审计项目资料清单,收集资料归档并建立存档明细台账;
 5、项目复审:依据计划开展复审,了解被审计方改善后流程,测试执行结果并编制征询意见稿报审计经理;
 6、配合高管交接:任命发布后,协助监交高管离职交接,梳理交接内容确保全面;
 7、参与招标监督:检查招标现场是否存在异常(如评分不公、投标公司资质不符);
 8、部门内勤:每日与行政、人资对接日常工作,包括收集办公用品采购需求并提报申请、发放办公用品,对接固定资产管理及人资日常事宜;
 9、管理文件归档:每月汇总 OA 公示的制度及重要通知,建立电子档案及台账清单,核对上月信息并提交上级。
 任职要求:
 1、审计、会计、财务管理等相关专业;
 2、1-3 年审计或相关工作经验,熟悉办公软件及OA系统操作;
 3、初级审计师、初级会计职称优先;
 4、严谨细致,具备良好沟通能力、执行力,了解基本审计流程。