岗位职责:
1.制订并完善审计相关规章制度;
2.组织开展具体内部审计业务,做好相关审计项目的沟通对接,包括年度财务审计、专项财政资金、纵向科技资金等审计、单位负责人经济责任审计、工程项目专项审计等;
3.跟踪审计整改相关情况等;
4.协助处理内控合规工作;
5.完成上级领导安排的其他任务。
任职要求:
1.中共党员;
2.硕士研究生学历,35周岁以下(特别优秀的可适当放宽);
3.至少1年内部审计工作经验;
4.会计、财务、审计或相关专业,取得CPA 、CIA证书者优先;
5.工作责任心强、原则性强,具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、问题敏感性。