岗位职责:
 1.参与制定和修订内部审计有关制度和规定,完善内部审计工作流程;  
  2.根据公司战略与经营目标,拟定审计计划,明确审计重点和时间安排;  
   3.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,收集审计证据,编写审计报告,提出审计意见和建议;  
 4.督促跟踪审计结论和建议的落实,确保审计问题的及时整改。 
 
  任职要求:
 1.会计、审计、财务、经济、金融或相关专业本科及以上学历; 
 2.2年以上审计工作经验,具有CPA证书;  
3.工作严谨认真仔细,有责任心,保密意识强,具有较强的工作执行能力和协调、沟通能力。  
4.具有较强的问题分析和判断能力;具有较强的沟通能力、数据收集整理及分析能力; 
 5.熟悉内部审计相关准则和方法论;  
6.身心健康,具有较高的职业文化素养,正直、原则性与责任心强;勤奋、认真、细心;  
7.熟练使用办公软件;
 8.熟练使用AI工具应用者优先。