岗位职责:
1、根据公司的战略目标和业务需求,全面负责内部审计制度、流程与年度审计计划的制定,明确审计范围、时间节点及目标,保障审计工作有序开展。
2、统筹组织并实施内部审计、外部审计及专项审计工作,确保审计程序合规、有效。对审计结果进行深入分析与评估,识别潜在风险与问题,提出改进建议并撰写审计报告。
3、持续监督和评估公司内部控制体系的有效性,确保其符合相关法规与标准。
4、负责审查公司的财务记录、交易行为及合同文件,保障各项业务活动符合法律法规要求。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业
2、具备5年以上大型企业或上市企业公司审计工作经验,持有中级以上审计师、注册会计师资格者优先考虑;具有大型国企审计项目审计级负责人、主审的工作经验或曾参与省级项目审计组或市级重点项目审计组工作经验者优先考虑;
3、具备扎实的财务、会计及审计专业知识,熟悉审计、财务会计、金融投资管理领域的相关法律法规、风险内控知识和业务流程,能够独立完成审计项目调查、取证工作,独立撰写审计方案、审计报告、审计建议等审计工作所需的文书,熟练使用财务软件、办公软件及审计工具;
4、工作严谨认真,具备良好的沟通协调能力、逻辑分析能力、分析判断能力、解决问题的能力和文字表达能力;
5、具备较强的责任心和团队合作精神,能够承受一定的工作压力。