工作内容:
1、根据年度审计工作计划,进行各项审计;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、协助出具内部审计报告,及发现问题的整改落实;
4、协助内控制度的完善及执行与流程设计与执行方面的合理性和有效性;
5、对公司内可能存在的,舞弊行为进行审计评价及监督;
6、专项审计作业;
7、协助领导开展其他相关审计工作。
职责要求:
1、本科及以上学历,有审计/注册会计师证书;
2、3年以上审计相关工作经验,有会计师事务所工作经验优先;
3、文字表达能力强,电脑熟练,良好的沟通协调能力,抗压能力。