职位描述
岗位职责
1.开展财务报表审计,核查数据真实性与合规性,确保信息披露无误。
2.执行内控制度审计,评估执行情况,查找潜在风险点并提出改进建议。
3.实施专项审计,如采购、销售等业务循环审计,保障业务流程规范。
4.收集审计证据,编写工作底稿,撰写详实准确的审计报告。
5.处理投诉举报,调查舞弊行为,维护公司利益与市场声誉。
6.跟进审计问题整改,督促相关部门落实,实现问题闭环管理。
7.协助搭建与完善审计体系,优化审计流程与方法。
8.完成领导交办的其他审计相关工作任务,保障审计工作顺利推进。
招聘要求
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2.3 年以上审计工作经验,有上市公司或大型企业经验者更佳。
3.熟悉审计准则、法规及上市公司治理规范,掌握审计流程。
4.具备 CPA、CIA 等专业资格证书者优先考虑。
5.有较强的数据分析、逻辑思维与问题解决能力。
6.良好的沟通协调与团队协作能力,能有效对接各部门。
7.工作严谨细致,原则性强,严守职业道德与公司机密。
8.熟练使用办公软件与审计相关工具、系统。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕