职位描述
岗位职责:
(1)协助部门建设。协助部门负责人开展部门建设,根据企业的风险状况和审计需求,拟定工作计划与总结、对外报告及对外交流材料等。
(2)开展内部审计。组织开展经济责任审计、财务收支审计、经济效益审计及其他专项审计项目,出具审计报告提出审计发现问题及建议。
(3)督导审计整改。负责跟进审计项目的审计整改工作,协同上级机关、公司相关部门跟踪、督促并落实审计发现问题的整改情况,提出相关处理意见;
(4)推进审计成果运用。协助推进审计信息共享、监督结果共用、重要事项联动、整改问责协同和内部审计结果的运用。
(5)做好沟通与协调。保持良好的沟通和协调,确保审计工作的顺利进行。
(6)审计档案资料管理。建立审计资料电子档案,并分类归档,以便后续上级部门、外部单位检查。
(7)其他工作。负责开展领导交办的调研、调查等其他临时工作。
任职资格:
(1)大学本科或以上学历,财务、会计、审计、管理等专业背景,具备一定的财务知识;
(2)良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门和人员保持良好的沟通;
(3)具备基本的财务和审计知识,了解审计准则、法规和标准;
(4)熟练掌握办公软件,如Office、Word、Excel等;
(5)良好的时间管理和组织能力,能够有效地安排和管理审计工作;
(6)对审计领域有基本了解,了解相关术语和概念,如审计风险、审计证据等。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕