职位描述
岗位职责:
1.配合开展各项财务审计、运营审计、专项审计工作,并按计划完成审计项目全流程工作闭环。
2.审查集团及各分子公司财务收支的真实性、合法性、准确性,核查会计凭证、账簿、报表等财务资料。
3.监督运营各环节(如食材采购、库存管理、收银系统、成本管控等)的内控流程执行情况,评估运营效率。
4.针对门店装修或改造相关的工程及采购板块开展专项审计,核查项目立项、招投标、合同签订、款项支付、质量验收等环节的合规性与合理性,防范廉政风险。
5.收集、整理审计证据,梳理审计发现,撰写审计报告,清晰提出审计结论、风险点及针对性的改进建议;跟踪审计整改方案的落实情况,验证整改效果,形成闭环管理。
6.协助完善集团内部审计制度及内控流程,针对审计过程中发现的共性问题,推动相关部门优化管理流程,提升集团整体内控管理水平。
7.完成上级交办的其他专项审计任务及风险管控相关工作。
任职要求:
1.基本条件:审计、财务、会计等相关专业,本科及以上学历。
2.工作经验:具备3-5年及以上内部审计相关工作经验;有餐饮行业或大型集团审计工作经验者优先考虑。
3.核心能力:具备扎实的财务专业知识和审计实操能力;具备风险识别及问题分析能力;品行端正,责任心强,具备高度的保密意识、职业素养及客观公正的职业态度,工作审慎细致;抗压能力强,能适应快节奏工作环境。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕