4000-8000元
创新大厦
一、岗位职责
1、独立或协助开展公司财务审计项目,包括财务报表审计、成本费用审计、资金管理审计等,确保财务数据的真实性、完整性及合规性。
2、编制审计工作底稿,收集、分析财务数据及业务资料,识别潜在风险并提出改进建议。
3、编制及评估公司内部控制体系的有效性,检查业务流程(如采购、成本、资产管理等)的合规性,发现漏洞并推动整改。
4、跟踪国家财税法规、会计准则变化,确保审计工作符合最新政策要求。
5、参与专项审计(国家经济法规、内部规章制度、招投标过程、成本合约合规性、财务状况真实性、财务预算执行情况等)以及需要进行的其他专项进行审计监督。
6、协助配合外部审计机构工作,协调内外部审计资源,确保审计结果准确高效。
7、撰写审计报告,清晰陈述审计发现、风险点及改进建议,并跟踪整改落实情况。
8、与财务、成本及业务部门保持密切沟通,推动审计结论的落地执行。
二、任职要求
1、大专及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业,持有中级会计师等证书者优先。
2、3年以上财务审计或内部审计工作经验,熟悉市政工程行业流程者优先。
3、熟悉企业会计准则、税法及审计准则,熟练使用Excel、审计软件。
4、具备较强的数据分析能力,能通过财务数据挖掘业务问题,逻辑清晰,风险敏感度高。
5、原则性强,严守职业道德,具备良好的抗压能力和独立工作能力。
6、沟通协调能力出色,能跨部门协作并推动问题解决。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕