岗位职责:
1、负责编制公司内部审计工作制度并组织实施,确保审计工作的系统性和有效性。
2、据公司经营需求,主持并参与公司月度、季度、年度及不定期审计计划的制定,根据实际情况和风险评估结果,合理安排审计工作。
3、负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并对直属领导提出整改建议,出具审计报告。
岗位要求:
1、会计、财务管理、审计等相关专业的本科及以上学历。
2、5年以上国企、央企或上市医药企业相同及以上岗位的管理工作经验。
3、工作细致、严谨,具有风险防范意识;