岗位职责:
1、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。
2、负责投诉调查或分析,并形成专项调查报告;
3、负责对业务单位对重要问题事项进行管理改善,编制风险提示提出合理化审计建议,并协助推动业务管理改善。
4、负责对采购过程中的各种风险进行评估和审计,包括采购价格、合同执行等,提出改进意见和风险防范措施。防止舞弊现象的发生。
5、负责公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
6、负责公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计、经济等相关专业,财务或审计类中级及以上职称证书人员优先;
2、具有3年以上大中型企业内部审计工作经验,能独立开展工作,有制造业、反舞弊调查等背景优先;
3、熟悉制造业生产、采购、存货管理流程中主要风险及审计方式,能独立开展相应审计工作,具有带领团队的能力;
4、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力,善于团队合作;
5、熟练操作 office 软件
地点:温州瓯海 单休
岗位优势:拟上市 扁平化 团队氛围好 带薪培训
薪资待遇:薪资为系统预设,可具体面谈
五险一金、提供住宿、餐补、节日生日福利、带薪培训
集团发展介绍:
总部位置浙江温州,下设9个子公司,分布在浙江、江苏、广东、河北多地
成立30年,主营产品全球市占率N01,集产销研一体的产业链集团。