职位描述
岗位职责:
- 负责公司内部审计工作的统筹规划与执行,确保审计流程规范、高效运行;
- 主导对企业财务报表、会计核算及资金运作情况的独立审查,识别潜在风险并提出改进建议;
- 对公司内部控制体系进行系统性评估,发现薄弱环节,推动流程优化与制度完善;
- 编制审计报告,向管理层汇报审计结果,并跟踪整改落实情况;
- 协助配合外部审计机构工作,提供资料支持与沟通协调;
- 参与建立和完善企业内控管理制度,提升整体合规管理水平。
任职要求:
- 大专及以上学历,财务、审计、会计、金融等相关专业背景;
- 具备3-5年审计行业工作经验,有主导企业内部审计项目经验者优先;
- 熟悉国家财务、税务法规及企业会计准则,掌握审计流程与方法;
- 精通财务报表分析,具备较强的风险识别与问题解决能力;
- 工作严谨细致,责任心强,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
- 熟练使用Office办公软件,具备基本ERP系统操作能力者加分。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕