集团公司审计负责人岗位:
1、根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核:
2、负责对公司开展例行或专项审计,对公司内部控制、风险管理进行监督、评价、起草审计方案、实施审计程序、编制工作底稿、撰写审计报告;
3、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。
岗位要求:
1.学历专业:本科及以上学历,审计、会计、工程造价、法学等相关专业。
2.工作经验:5 年以上审计监察工作经验,2 年以上管理经验,有大型集团公司经验者优先。
3.专业技能:掌握审计、财务、造价、法律知识,熟悉行业政策,能运用审计工具,持有 CPA、CIA 等相关证书者优先。
4.综合素养:具备领导、沟通、分析判断能力,抗压能力强,严守职业道德。