职责描述:
1、协助部门负责人组织制定公司年度审计工作计划;
2、负责组织对公司的各部门及分子公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;
3、按照审计计划和部门负责人的安排,组织对各子公司、事业部负责人进行经济责任审计;
4、按照审计计划和部门负责人的安排,组织实施本公司的专项审计项目,包括审计项目的计划、方案、工作底稿和草拟审计报告等;
5、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;协助部门负责人建立反舞弊机制;
6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
任职要求:
1.审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;
2.具有3年以上审计工作经验,具备会计师或以上职优先;
3.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
4.具备一定的管理能力,能独立带领审计人员执行各项审计任务