【岗位职责】
1、参与实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和
建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作:
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和
报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工
作
【招聘条件】
1. 学历要求:统招本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业;
2. 工作经验:2年以上审计相关工作经验,有大型企业工作经验者优先;
3. 专业知识:熟悉会计法规、财务管理、成本核算等相关知识;
4. 具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队协作精神;
5. 具备职业道德,保密意识强,责任心强。
【薪资福利】
1.缴纳社保
2. 带薪年假:享有国家法定节假日、带薪年休假等;
3. 培训机会:提供内外部培训、晋升机会;
4. 其他福利:团队建设,节日礼品等。
工作时间:
8:30-12:00 14:00-17:30 周末双休