薪酬福利:
1、月薪可根据个人能力,面议;
2、缴纳五险、带薪团建、节日福利,早九晚五点半,周日单休,法定节假日正常休息,带薪年假15天左右。
岗位职责:
1、推动公司内部控制体系的持续改进,确保内部控制的有效性;
2、负责部门标准化体系建设,建立一套标准化的审计及督察流程和规范,确保部门工作的规范性,并监督和执行;
3、制定部门的长期和短期规划及年度工作计划,确保计划得到有效执行,包括制定目标、分配资源、监控进度等;
4、组织和实施各类审计项目,包括财务审计、合规审计、内部控制审计等,确保这些审计工作的准确性和及时性,对审计发现的问题提出整改意见,并跟踪整改措施的执行;
5.对公司风险进行识别、评估和管理,为管理层提供有关风险管理和控制的建议,帮助公司优化风险控制措施;
6、保持与其他部门密切合作和沟通,共同推动公司业务的发展和风险控制;
7、对公司的财务报告进行审计,确保报告的真实性、准确性和完整性;
8、公司的内部控制系统进行评估,确保其有效性,及时发现并纠正控制缺陷;
9、根据集团发展阶段的管控需要,结合实际,负责审计、督察方向的规划与落实;
10、负责部门团队建设管理工作,建立人才梯队。
任职条件:
1、本科以上学历,财务、审计、企业管理等相关专业,5年以上审计总监相关经验;
2、有上市公司工作经验;
3、有独立处理常规案件的能力;
4、有职业操守,原则性强,作风正派,敢担当。