岗位职责:
1、协助部门负责人制定完善公司内部控制制度、完善内控体系;
2、根据年度计划,组成内控组对集团各部门及下属公司的业务及流程进行日常监督及分析析。内容包括制度、合同、方案等业务流程,制定月度、年度内控监督方案,编制工作计划书、业务了解,内控报告,问题整改清单等。
3、负责内控过程中与相关部门的协调和沟通,了解各部门日常工作内容及业务流程;
4、通过作业在业务流程中、业务流程前,日常监督和分析,远程访谈及查看,对其业务系统程序发现问题和可能存在的风险点,形成内控底稿并反馈。
5、对被业务及相关作业事项作出内控评价及改进提出审计建议,督促跟踪内控结论和建议的落实;
6、负责各内控项目结束后内控报告的初步拟写;
7、内控人员的培训、开发、学习与工作总结。
8、完成领导交办的其他临时工作。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计、会计等相关专业;
3、4年及以上专业工作经验,大中型企业内审带队经验2年;
4、具有较强的数据处理能力、较强的发现问题、分析问题执行能力;
5、具有良好的职业道德,较强的责任感和团队协作精神。
职位福利:五险一金、带薪年假、包吃、包住、加班补助、绩效奖金、出差补贴、员工食堂