岗位职责:
1.参与各具体项目的审计工作,对公司业务的合法性、真实性获取审计证据;
2.协助审计主管执行审计计划和风险评估工作;
3.协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度;
4.编制工作底稿,保证工作底稿编写正确、规范;
5.协助监督审计意见整改情况;
6.负责公司审计资料的整理、统计、归档工作;
7.部门日常的费用报销等工作。
任职要求:
1.企业内部审计工作2年以上(制造业优先)或会计师事务所审计助理工作1年以上;
2.熟练掌握会计、审计等专业知识,了解公司法律和法规;
3.熟练掌握WORD、EXCEL、PPT等办公软件使用技能;
4.熟练掌握会计电算化软件使用技能;
5.具备优秀的执行能力;
6.具备良好的专业判断能力。
职位福利:五险一金、带薪年假、包吃、包住、加班补助、绩效奖金、出差补贴、员工食堂