【工作内容】
- 负责对公司财务报表进行审查,确保其真实性和完整性。
- 参与公司内部审计流程,评估内部控制的有效性,并提出改进建议。
- 协助完成各类专项审计项目,包括但不限于财务审计、合规性审计等。
- 对发现的问题进行跟踪检查,确保整改措施得到有效执行。
- 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。
- 与外部审计机构协调沟通,配合完成年度审计工作。
【任职要求】
- 具备良好的逻辑思维能力和细致的工作态度。
- 熟悉国家财经法规及会计准则,中级证书、有相关证书者优先(如CPA)。
- 良好的沟通表达能力,能够清晰地向团队成员或管理层阐述审计发现。
- 优秀的分析和解决问题的能力,能够从复杂数据中提取关键信息。
- 3年以上审计工作经验,2年以上总账工作经验
上班时间:大小休