职位描述
岗位职责:
1、审计准备:参与编制审计计划和程序;收集必要的审计文件和数据。
2、审计执行:执行审计测试和流程审查;识别和评估风险点及内部控制的薄弱环节;记录审计发现,并与相关人员进行确认。
3、报告编写:准备详细的审计工作底稿;编写审计报告;向上级提交审计报告,并参与向管理层汇报审计结果。
4、后续跟踪:跟进审计建议的执行情况;验证纠正措施的有效性。
5、专业发展:参加培训课程和研讨会,以保持最新的审计知识和技能;协助制定和完善内部审计相关政策。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理专业。
2、具有1年以上集团公司内部审计工作经验,或会计师事务所审计2年以上工作经验。
3、有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)证书优先考虑。
4、能够独立负责单项审计业务工作,具有调查研究、综合分析、职业判断能力,熟练撰写各类审计报告。
5、诚实守信,严守职业道德底线,具备高度的责任心与保密意识,工作严谨细致,接受出差。
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以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕