岗位职责:
1.建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,协助制定和完善审计管理、内部控制
2.制定公司年度内部审计计划,对公司及所属参、控股公司的经营管理执行内部审计程序,开展各项监督检查工作,并对前期整改事项进行跟踪管控;
3.编制审计报告,就审计过程发现的主要问题向管理层报告。针对审计发现问题,与相关部门进行沟通,提示业务和内控风险,提出风险控制解决措施和整改方案,持续跟进相关问题有效整改;
4.根据公司各部门需要,提供日常经营专业咨询意见;
5.按外部审计要求完成内部控制自我评价报告,协助配合外部审计完成定期审计工作;
6.领导安排的其他事项。
任职资格
1.具有3年以上会计师事务所内控风险咨询或企业内部审计工作经验,熟悉制造业企业内部控制体系及内部审计工作;
2.财务会计、审计或相关专业,拥有CIA内部审计师、中级财务会计等资格证书者优先考虑;
3.有较强的组织协调能力与良好的沟通能力。