职位描述
- 根据公司年度审计计划安排,参与制定具体审计项目的实施方案,明确审计目标、范围、方法和时间安排。
2.独立开展各类审计工作,包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计、信息系统审计等。
3.收集、整理和分析审计证据,运用适当的审计技术和方法,对被审计部门的业务流程、财务状况、内部控制等进行全面审查和评估。
4.按照审计程序和标准,编制审计工作底稿,记录审计过程和发现的问题,确保审计工作的规范性和可追溯性。
5.及时发现被审计部门存在的风险隐患、违规行为和内部控制缺陷,对问题进行准确判断和分类,评估其对公司的影响程度。
6.与被审计部门进行充分沟通和交流,了解问题产生的背景和原因,听取其解释和意见,确保审计结论的客观性和公正性。
7.撰写审计报告,清晰、准确地阐述审计发现的问题、风险评估结果和改进建议,为管理层提供有价值的决策依据。
8.跟踪审计报告的落实情况,督促被审计部门及时整改问题,并对整改效果进行复查和评估,确保审计成果得到有效转化。
9.关注物流行业的法律法规、政策变化和监管要求,确保公司各项业务活动符合相关合规标准。
10.协助公司建立和完善风险管理体系,参与风险评估和预警工作,识别和评估公司面临的各类风险,提出风险应对策略和建议。
11.对公司内部控制制度的执行情况进行监督和评价,发现内部控制薄弱环节,提出改进措施,促进公司内部控制的有效运行。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕