职位描述
岗位职责:
1.协助部门负责人执行公司内控合规、内部审计工作,对各类风险评估、跟踪、管理并提出初步解决方案;根据法律法规和外部监管机构的要求,完善公司内审体系建设。
2.落实审计计划,能够独立实施并开展日常审计项目,执行包括但不限于各种重大项目审计、业务流程审计、财务审计、离任审计、IT审计和公司治理层交办的专项审计等,对相关经济活动的真实、合规监督与评价;具备独立出具各项审计项目报告的能力;跟进各项审计发现问题的整改进度并促进缺陷问题的整改完成。
3.负责完善和优化公司重点业务制度和流程,识别影响公司目标实现的业务和流程内控缺陷并提出合理化改进建议,跟踪、监督相关部门内控程序和制度的执行情况。
4.协助设计、收集及分析风险调查问卷和内控风险自评问卷。
5.负责指导审计项目组成员的工作,并对其工作进行复核。
6.严格按照公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向审计项目负责人提交审计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题及时上报至项目负责人。
7.负责做好有关审计原始调查资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
8.参与反舞弊调查和举报事项调查。
任职要求:
1.本科及以上,会计、审计、财管管理、生物或医学等相关专业优先。
2.3年及以上工作经验,其中须具备1年以上内部审计工作经验;拥有外部审计工作经验和上市公司内部审计工作经验优先,如具有“四大”会计师事务所工作经验、港交所上市公司内部审计工作经验、生物医药行业、生产制造公司及工程审计工作经验优先。
3.掌握审计专业知识以及会计相关知识,熟悉审计工作方法和程序;了解各项业务流程的风险点和内部控制矩阵;能独立执行审计项目和出具审计报告;熟悉国家法律法规,熟悉企业内控体系。
4.有CPA、ACCA、CIA等会计、审计及内部控制职业资格优先。
5.具备良好的职业道德、团队合作、职业敬业精神及较强的保密意识;在审计工作中始终保持内部审计的独立性;有优秀的口头和书面沟通能力、敏锐的观察、分析和判断能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕