岗位职责
1.制定并执行集团审计管理制度和年度计划,组织审计与风险管理委员会会议,落实决议,开展财务、经济责任、绩效、内控、工程等专项审计。
2.对接政府部门审计,复核审计取证单,协调相关部门解释反馈。
3.审核被审计单位整改方案,跟踪整改进度和成果,配合纪检监察责任追究。
4.负责审计资料的收集、整理和归档。
5.对集团经济活动进行日常监督,指导审计法务中心工作。
岗位要求
1.35周岁及以下。
2.具有同等规模国有企业、民营上市企业同等岗位工作经历。
3.具有中级审计师、中级会计师或以上职称或相当职业资质,具有CPA优先。
4.熟悉财务、审计、企业管理、工程管理、成本管理相关知识,熟悉审计体系建立、专项审计、离任审计、工程审计等业务流程。
5.未受过党纪政纪处分、组织处理,无违法犯罪记录。