职位描述
一、工作内容
1.财务审计:
执行公司财务收支、经济合同等专项审计,确保合规性;
跟踪审计问题整改,评估风险控制有效性。
2.内控评估:
审查企业内部控制体系,识别流程漏洞并提出优化建议;
协助完善财务管理制度及风险防范机制。
3.数据分析:
运用审计工具(如ACL、SQL等)分析财务数据,定位异常点;
编制审计报告,精准呈现审计发现及管理建议。
4.跨部门协作:
协同财务、运营等部门推动审计整改落地;
对接外部审计机构,配合年度审计工作。
二、任职资格
学历专业:本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;
工作经验:3-5年以上审计经验,有大型企业审计岗经历者优先;
年龄范围:28-35周岁。
专业能力:精通中国审计准则、税法及企业内控规范,熟练操作财务软件(用友/金蝶)、办公系统(ERP/OA),具备数据分析能力(如Excel函数、BI工具基础应用)。
综合能力:可敏锐发现风险点,能高效协调沟通内外部资源,独立推动问题解决;严守职业道德,妥善处理敏感信息。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕