内控总监
3.5-4.5万
北京 本科
朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼A座2107室
1、 能独立完成审计项目现场, 组织安排工作,包括审计方案、人员安排、时间计划、费用预算和控制等,整理相关审计数据及审计资料并与客户沟通相关审计问题。;
2、 能独立完成拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,督促审计结论和建议的落实,整理审计相关底稿,出具审计报告;
4、负责企业验资、财务报表审计、所得税汇算清缴审计、企业内部审计、经济责任审计、建设项目竣工决算审计、专项审计;
5、有拆迁审计、土地一级开发审计工作经验优先;
6、 对审计助理人员及公司其他部门同事进行有效的督导和培训;
7、 能够与客户进行有效的沟通与谈判,积极的跟进和催收审计费;
任职资格。
1、40岁以下、具有中级会计师资质及以上,注册会计师资格优先;
2、从事会计师事务所审计工作3年(含3年)以上,能独立负责审计项目;
3、具有多种执业资格者或具有证券期货相关审计业务经验者优先考虑;
4、沟通和协调能力强,工作积极主动,责任心强,能吃苦耐劳,具有较强的学习能力;
5、具有高度敬业精神和良好的团队合作能力;
6、能熟练运用计算机及办公软件;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕