职位描述
岗位职责:
1、根据审计计划和方案,实施审计程序,收集审计证据,编写审计工作底稿,提交审计意见和审计报告,合理保证审计工作质量,并就审计结果对经营管理提供有效、可行的意见与建议,跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
2、检查公司企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;
3、对公司的经济活动、进出口活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司优化管理提出审计意见;
4、对公司的年度考核利润进行审核;
5、对公司日常业务(采购、销售、存货管理、财务核算等)进行监督;
6、参与公司项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究,提出相关意见。
教育背景:
学历: 一本及以上 专业:财会、审计及经济相关专业 工作年限:五年以上
任职条件:
1、须持注册会计师、中级会计师、CIA、中级审计师其中一项证书;
2、有5年以上财务审计相关工作经验,其中须含3年以上大中型制造企业财务、审计工作经验,熟悉制造业财务核算、熟练使用SAP系统及办公软件,有重大专项审计业绩优先;
3、熟悉内部审计、财务、税务等专业工作;
4、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
5、具备良好的逻辑分析及判断能力、良好的学习能力、执行能力、写作能力和时间管理能力,工作主动积极,能够统筹处理多项任务,并具备抗压能力;
6、具备较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;
7、吃苦耐劳,能适应短期的国内出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕