1.优化公司流程和制度。
2.对各部门业务及流程进行合规性审查,向上级领导提供审查结果以及必要时候提交整改意见和改善建议;对合规审计发现的问题进行整改跟踪和整改验收,并汇报。
3.对公司合同进行合规性审查。
4.负责每月出具集团合并财务报表及其明细并报告管理层,同时报告发现的问题及其整改意见。
5.负责公司月度/年度的经营情况、销售收款情况、成本、供应链,研发投入、费用情况等进行分析,提出建议,为公司决策提供支持;
6.配合完成公司的年度预算情况及跟踪预算执行情况;
6.负责对接外部审计单位,投资机构,中介机构等,配合完成公司审计,融资或尽职调查工作。
7.协同业务部门开展其他分析性相关工作,并报告。
8.4年以上四大会计师事务所,或大型内资会计师事务所工作经验,具备CPA或USCPA,熟悉中国会计准则, US GAAP,有美股上市工作过经验者优先。