岗位职责:
1、审计计划执行:执行管理层指派的联合审查现场工作任务,包括年度例行审查、离任审查及领导安排的其它临时性审查任务,确保真实性、完整性。
2、审计实施与报告:独立执行财务内审项目,客观还原事实发现,出具审查报告 、专项内审报告,向相关有权领导汇报。
3、内控体系评估:审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告。
4、整改跟踪:针对发现的问题,推动协调被审查单位及其它相关部门制定整改方案并跟进落地,确保审计整改到位。
5、协作配合:协助外部审计工作开展及问题解决,与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作。负责公司相关制度的收集、归档,为审计工作提供制度支持。
6、风险识别与防控:识别财务报表指标异常,并进行原因分析及规范完善。识别财务及内控风险,提供内控相关意见,制定风险防控措施。
任职要求: 1、具备扎实的财税专业知识,熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟悉会计准则和审计准则。
2、具备基本的财税及内控风险识别与防控能力,能独立进行业务问题、核算问题规范。
3、具备基本的账务查询能力,熟悉 SAP 等财务软件的基本操作及对应的岗位管理。
4、有初、中级会计职称或 CIA 等相关证书者优先。