🌟岗位职责:
- 审核以公司名义对外出具的意见及相关材料;
- 组织问核会及内核委员会会议,跟踪问核会及内核会相关问题的落实;
- 制定、完善与内核相关的各项制度、流程;
- 协助其他内控部门、股东、监管机构完成各类检查。
🌟资格要求:
- 硕士研究生学历;
- 5年以上投行业务相关工作经验或8年以上会计师相关工作经验,具有从事债券业务、资产证券化业务工作经验的优先;
- 具有证券从业资格,熟知投行业务相关专业知识,具有保荐代表人资格或通过保荐代表人考试的优先;
- 能适应高强度的工作,具备快速学习能力,较强的风险判断技能,良好的沟通、协调能力,较强的组织与推动能力;
- 具备较好的自我管理能力,具备团队精神,并乐于承担相应的工作和责任。