2000-3000元
招金大厦
岗位职责:
1.经营责任制审计:完成对下属公司财务收支、年度经营责任制指标完成情况等进行审计,草拟审计报告。
2.内控审计:完成对重大关联交易、工作流程等进行审计,草拟审计报告。
3.离任审计:对公司所属单位主要负责人在任职期间的单位资产负债、权益及财务收支的真实性、合法性、效益性以及有关经济活动应当负有的责任(包括直接责任、主管责任)进行审计,草拟审计报告。
4.专项审计:根据业务需要或领导安排,对下属企业某一部分业务如管理费用、物资采购、合同签订及工资发放等进行专项审计,并草拟审计报告。
5.建设项目财务审计:根据重大项目投资计划,对下属公司的重大建设项目的支出情况进行财务审计,保证投资资金的合理、合法、高效,草拟审计报告。
6.内控工作:落实企业内部控制体系建设具体工作安排,定期梳理汇总公司各部室制度台账、业务流程台账、风险点台账。
7.审计整改:对审计发现问题的整改进行跟踪,协调公司相关部门及责任人,监督内外审问题整改并进行检查,完成整改问题的闭环管理。
8.档案管理:做好文件收发、登记以及各类审计工作底稿、内控管理资料的整理保存及归档。
9.临时性工作:完成其他审计内控相关事务以及领导交办的其他临时性工作。
专业要求:财务、审计相关专业本科及以上学历。
证书职称及经验要求:取得会计、审计专业中级及以上技术资格,3年以上财务会计、审计相关工作经历(研究生及以上学历不受职称和经验限制)。
其他要求:
1.身体健康,吃苦耐劳,能够从事井下和驻外工作。
2.忠诚守信,客观公正,敬业、责任心强,有较高的专业水准,和团队合作精神。
3.具有良好的文字表达能力、逻辑思维能力、沟通能力、问题分析能力。
4.有注册会计师、审计师或通过部分科目者优先考虑。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕