工作职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
任职条件:
1、本科及以上学历,30周岁以下;
2、执业CPA或具有大型事务所3年审计从业经验或大型事务所1年以上项目管理经验;
3、接受全国出差,能够适应高强度年报工作。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、员工旅游、定期体检