职位描述
岗位职责:
1. 负责搭建和优化内部审计体系,确保审计流程的有效实施。
2. 负责对公司重要经济合同、经营决策、基本建设等重大经营活动进行风险评估、动态监测和预警防范,为业务部门提供风控支持。
3.指导团队进行财务审计、管理审计及效益审计,保障公司运营的合规性和效率。
4. 定期对公司各子公司进行综合审计,包括但不限于财务审核、业务流程评估等。
5. 建立高效、准确的内外部信息传递机制,保障内控合规信息及时传达.至相关方与公司内外部相关方沟通协作,推进审计改进工作。
6. 识别公司运营中的风险点,提出风险预警,并监督改进措施的执行。
任职要求:
1. 10年以上企业财务、审计管理工作经验;须同等岗位3年以上工作经验;具备10人以上团队管理经验;知名企业、集团性公司企业工作经验者优先
2.具备良好的组织和领导能力,能够带领团队完成审计任务。
3. 对审计工作有高度的热情和专业的态度,能够独立处理和解决问题。
4. 熟悉财务和审计相关的法律法规,能够为公司提供专业的财务管理和审计建议。
5. 具备出色的沟通能力和团队协作精神,能够与不同层级的管理人员有效沟通。
6. 风险防控与战略落地的全方位支持体系,护航公司可持续价值增长。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕