8000-15000元·13薪
海汽大厦
任职资格:
1.大学本科及以上审计、财务、会计、经济等经济管理类专业;
2.具有5年以上工作经验,至少3年以上审计、财务工作经验,熟悉国有企业内控评价和内部审计等工作内容、流程及相关法规。具备独立承担审计项目的工作经验。具备大型会计师事务所工作经验或国有企业内部审计经验者优先。熟悉掌握内部控制基本规范,具备良好的流程管理和内控管理知识;
3. 良好的口头表达和公文写作能力、较强的抗压能力、逻辑分析能力、沟通协调能力;
4. 具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)证书、审计、会计类中级及以上职称者优先;
5.大学英语四级证书 。
岗位职责:
1.根据公司业务发展需要,协助部门领导制定及优化公司内控评价工作体系、政策、方法及执行标准;
2.负责具体实施公司内部内控体系评价工作,定期编制集团整体及系统内单位的内控评价报告;
3.负责制定内控评价工作方案;
4.负责根据往年内控评价缺陷,完善内控评价手册和内控评价制度;
5.编制上市公司年度内部控制评价报告;
6.负责内控缺陷的审计整改督办工作;
7.负责内控评价工作档案的归档整理工作;
8.负责上级交办的其他工作。
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