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内部审计岗(内控管理方向) 已下线
8000-10000元
海汽集团
海口
3-5年
本科
07-19
工作地址

海汽大厦

职位描述

任职资格:

1.大学本科及以上审计、财务、会计、经济等经济管理类专业;

2.具有5年以上工作经验,至少3年以上审计、财务工作经验,熟悉国有企业内控评价和内部审计等工作内容、流程及相关法规。具备独立承担审计项目的工作经验。具备大型会计师事务所工作经验或国有企业内部审计经验者优先。熟悉掌握内部控制基本规范,具备良好的流程管理和内控管理知识;

3. 良好的口头表达和公文写作能力、较强的抗压能力、逻辑分析能力、沟通协调能力;

4. 具有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)证书、审计、会计类中级及以上职称者优先;

5.大学英语四级证书 。

岗位职责:

1.根据公司业务发展需要,协助部门领导制定及优化公司内控评价工作体系、政策、方法及执行标准;

2.负责具体实施公司内部内控体系评价工作,定期编制集团整体及系统内单位的内控评价报告;

3.负责制定内控评价工作方案;

4.负责根据往年内控评价缺陷,完善内控评价手册和内控评价制度;

5.编制上市公司年度内部控制评价报告;

6.负责内控缺陷的审计整改督办工作;

7.负责内控评价工作档案的归档整理工作;

8.负责上级交办的其他工作。

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