职位描述
具体负责本单位预算及内行资金管理;财务分析优化;组织人员落实培训及日常工作计划的检查;财务对外检查;税务筹划;凭证审核。给总公司上报或督促上报月度考核;内外部对标工作;岗位人员的工作检查与培训。财务流程、制度梳理。
1.会计凭证审核:根据国家有关财税政策、会计法规及公司有关规章制度审核本单位相关会计凭证;对凭证附件、原始单据、合同的齐全性、真实性进行审核。
2.财务报表的上报:负责月度财务报表的编制上报工作;督促相关岗位做好报表附注资料的编制上报,并进行审核。
3.内外审及各类检查配合工作:认真配合当地税务部门、公司内外审部门及公司组织的各类审计、检查工作,审核提供相关资料。
4.部门业务培训:负责做好本部门其他人员的业务指导和培训工作;做好对下级核算部门和人员检查指导。
5.会计档案管理:负责所在单位的会计档案管理工作,每月督促凭证的整理装订,并组织做好年度会计资料的入档工作;查阅会计档案,必须遵守和履行相应的会计档案查阅审批和登记制度,未经审批或未办理查阅登记手续的,严禁查阅。
6.期货业务处理:负责公司期货业务的核算;及时与期货管理员进行沟通,月末做好期货资料的搜集及入帐工作。
任职要求:
1. 会计、财务或相关专业本科以上学历;
2. 至少3年以上相关工作经验,具备中级会计师职称;
3. 熟悉国家财务会计法规和标准;
4. 具备扎实的会计基础知识和技能;
5. 熟练使用Excel和财务软件。