职位描述:
1.贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照相关法规及公司制度的要求管理部门工作;
2.根据公司战略规划、经营发展需要以及内部控制风险评价情况等,参与制定审计及内控的规划、计划、方案,并管理计划的执行,确保审计目标的完成;
3.组织实施对公司及子公司的内部控制的建设及自我评价等内部控制业务,包括制订计划、组织、监督实施、报告、反馈及跟进等工作;
4.对内控审计报告进行有效审核,满足外部监管单位及管理层的需求;
5.根据公司业务规划,完善内部审计制度及流程、业务作业指南、信息化平台等,提高审计工作标准化水平,提升审计业务的效率和质量;
6.根据部门发展需求,指导本部门人力资源发展、培训、绩效管理等工作的开展,确保部门业务目标实现和队伍成长;
7.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财会、金融、经管、审计等相关专业,5年及以上工作经验,有会计师事务所工作经验者优先;
2.掌握国家有关审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、企业管理及上市监管等相关知识;
3.具有良好的组织、沟通及调能力。