1.对公司的经营活动开展内部审计和监督工作、发现存在的风险并及时提示、汇报;
2.深入日常经营各环节:包括不限于生产及物料管理、采购与付款、销售与收款、研发项目、财务核算等环节,对内控执行情况进行复核,对业务进行监督
3.协助部门负责人完善审计部规章制度和流程建设工作;
4.协助部门负责人完善公司相关规章制度
5.根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案并对审计意见进行跟踪检查,解决新出现的问题并提出建议;
6.对各业务流程内控设计和执行有效性进行评估,协助完善内控报告;
7.完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财务类专业优先;
2.CPA通过3门以上;
3.3年会计师事务所经验,独立完成中型项目的审计计划、执行审计程序并出具审计报告,能独立完成项目负责人分派的任务并达成目标,能独立执行并完成审计程序;
4.有企业内审、合规或法务相关工作经验;
5.积极乐观,具有一定的