岗位职责:
1、建立、完善、落实公司内部审计管理体系,监督制度的执行,确保审计全覆盖,加强审计管控。
2、制定公司内控体系基础建设方案,定期审查公司内控体系,发现管理缺陷并给予整改意见。
3、制定年度审计计划,制定审计方案,编制、审核审计工作底稿并撰写审计报告,提出改进建议,监督整改。
4、跟踪与推动整改责任单位进行审计问题整改。
5、制定公司风险管理策略及应急预案,向公司管理高层提示关注相关风险,采取必要措施降低风险。
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、教育背景:
(1)本科及以上学历,会计学、审计学等相关专业。
2、工作经验:
(1)具备5年以上内部审计或内控审计或风险管理审计经验;
(2)有非标行业或者机械行业内审工作经验者优先。
3、专业技能:
(1)具有审计师(中级及以上)等资格优先;
(2)熟悉国家审计相关法规、程序和方法,相关知识丰富。
4、能力素质
(1)具有较强的分析、推理和写作能力及良好的沟通协调能力、自驱力及抗压能力;
(2)品行端正,原则性强;