职位描述:
1、负责对公司客户的经营绩效、资信状况进行审计,评估其资信情况及还款能力。
2、负责对销售岗位人员的业务合规性进行审计,确保业务操作符合公司制度及法律法规。
3、根据审计计划确定审计目标、重点等,对审计中发现的问题,协调相关责任人落实整改措施,确保问题有效解决。
4、归集整理审计过程中获取的资料,编制审计底稿,撰写审计报告,整理归档审计资料。
5、负责协助部门负责人落实和执行内部审计工作规划,参与制定年度审计计划及专项审计方案。
6、完成上级交办的其他审计相关工作,支持公司内部控制和风险管理体系的完善。
任职要求
1、专业要求:财会、审计等相关专业毕业;
2、语言要求:大学英语四级;
3、能力要求:
(1)熟悉国家有关审计、会计、税务等财经方面的法律法规;
(2)具有扎实的财会专业理论和内部审计理论知识;
(3)能独立完成业务审计、客户审计相关项目的审计工作;
(4)具备较好的文字能力、沟通协调和组织计划能力、风险识别和分析判断能力及团队协作能力。
4、素养要求:爱企爱岗,勤奋务实、忠诚正直,原则性强。