职位描述
岗位职责:
1. 建立公司内部控制体系及实施方案
2. 严格执行内控稽核工作流程,编写稽核报告
3. 针对发现的问题缺陷提供合理化的改进建议或防范措施,并推进落实解决
4. 负责新产品材料费计算及事业性检讨
5. 负责固定资产、无形资产管理
6. 定期进行固定资产盘点
7. 领导安排的其他业务
岗位要求:
1. 学历/专业:具有审计、风险控制、财务管理等专业知识和技能
2. 工作经验:具备制造企业内控制定、检查及流程管理等相关工作经验,具备较好的文书撰写能力
3. 知识/技能:熟练使用SAP系统及EXCEL、PowerPoint等办公软件
4. 其他要求:韩语做为工作语言,具有较强的沟通、协调能力及团队协作能力
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕