1、制定年度内部审计计划,开展财务收支、采购销售、库存管理、合同履行等业务审计,识别潜在风险并提出改进建议;
2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;
3、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;
4、撰写客观准确的审计报告,与被审计部门充分沟通,提交报告给管理层和审计委员会,推动审计整改。
5、建立整改跟踪机制,监督整改落实,验证整改效果,对整改不力的情况提出处理建议。
6、关注法规政策变化,提供合规咨询,协助完善风险管理体系,评价其有效性并提出改进建议。
7、完成交办的其他审计任务,配合外部审计,做好审计档案管理,持续提升专业能力。
任职要求:
1、财务、审计、经济等相关专业本科及以上学历,具备 CPA、CIA 等相关专业证书者优先。
2、5 年内部审计或相关工作经验,熟悉审计流程和方法,有商贸型企业或相关行业经验者更佳。
3、熟练掌握财务软件和办公软件,具备数据分析能力,能运用信息技术开展审计工作。
4、具备敏锐的风险洞察力和问题分析能力,良好的沟通协调与书面表达能力,工作严谨细致、坚持原则。