职位描述
1、独立、客观地对相关业务环节进行内部检查,发现管理漏洞和风险,提出建设性改进意见,促进公司内部控制体系的完善。
2、主动识别业务流程问题,设计并推动实施优化方案,提升组织运行效率和效益。
3、对公司制度执行情况进行检查,维护制度的严肃性,推动制度的持续完善与合规性。
4、通过有效的督查机制,保障公司决策部署和重点工作得到及时、准确的贯彻执行。
5、清晰、准确、及时地撰写各类检查报告、流程分析报告、制度检查报告、督查报告及临时性工作报告。有效与相关部门和人员进行沟通协调。
6、对发现的管理问题、执行偏差进行深入沟通、分析,提出切实可行的解决方案或建议,并推动问题解决。
7、完成上级领导交办的其他各类调查等临时性工作以及部门分配的相关工作。
1、企业管理、审计、经济学等相关专业,审计专业优先。
2、1-3年及以上企业内审、流程管理、运营管理、制度管理或相关岗位工作经验。
3、了解企业管理、内部控制、风险管理、流程管理、审计基础知识,熟悉制造型企业内控管理、运营管理经验者更佳。
4、具备一定的数据分析、处理能力、逻辑分析能力,以及问题发现与解决能力,较好的书面和口头表达能力,能独立撰写专业报告。
5、熟练使用Office办公及日常应用软件,掌握流程图绘制软件更佳(如Visio)。
6、原则性、保密意识强,做事客观公正。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕