岗位职责:
1. 负责公司内部审计监察工作,确保公司财务和运营的合规性。
2. 制定和执行审计计划,对公司的财务报表、内部控制等进行审核。
3.对审计过程中发现的问题提出改进建议,并跟踪整改进展。
4.定期向管理层报告审计结果和改进情况。
任职要求:
1.本科及以上学历,财务,审计等相关专业。
2.有三年以上企业内审、内控、合规或反舞弊工作经验,能够独立开展审计工作。3.具备出色的逻辑分析能力、跨部门沟通协调能力、调查访谈能力和书面报告撰写能力。
4. 为人正直、原则性强、有责任心、抗压能力好,并具备敏锐的风险洞察力和保密意识。
5.具备英语文字和口语交流能力,了解国外财税政策,持有CPA、CIA、中级审计、会计职称者优先考虑。