职位描述
岗位职责:
1.负责公司内部控制和风险管理的专项审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计;
2.根据公司的审计计划,执行审计项目,包括制定审计程序、收集证据、分析数据等;
3.对公司的业务流程、财务报表、合规制度等进行全面审计,发现潜在的风险和问题:
4.提供审计报告和建议,向管理层提供改进措施和建议,推动问题的解决和改善;
5.跟踪和监督问题的整改进展,确保问题得到及时解决和改进;
6.协助公司进行风险评估和内部控制的建设,提供专业的意见和建议;
7.参与公司的年度审计工作,配合外部审计师进行审计工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景;
2.具备扎实的财务和审计知识,熟悉审计流程和方法;
3.具备较强的分析和解决问题的能力,能够独立进行审计工作;
4.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门有效协调合作;
5.具备较强的责任心和抗压能力,能够在紧张的工作环境下保持高效率;
6.具备相关审计从业资格证书者优先考虑。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕