1.2-1.5万
泰然金谷6号深业泰然大厦c座8层
一、岗位职责
1. 参与公司内部审计体系的建设及完善,总结审计经验及方法论,输出审计操作规范、底稿模板和SOP等;
2. 熟悉集团公司的各类常见风险,具备较丰富的风险识别及评估经验,通过深入分析业务流程,识别潜在风险点,并提出切实可行的优化建议,保障公司运营合规、风险可控;
3. 具有2年以上独立审计项目经验,能按照公司审计计划,独立制定并输出完整的审计方案,并独立开展专项审计项目。能通过审计项目挖掘风险、发现内部控制缺陷,并提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告,并能主动开展沟通、汇报、推动及跟进缺陷整改;
4. 参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查,对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险进行挖掘;
5. 参与及协助对接各类外审工作;
6. 处理上级领导所安排的其他事项,具有职业操守,尽到保密义务。
二、任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计、IT相关专业;
2、3年以上上市公司公司或大中型集团内审内控相关工作经验,能够独立开展审计项目,能够独立开展审计项目;熟悉审计项目管理全流程,并掌握一定的反舞弊知识,具备半导体行业审计经验者优先;
3、熟悉国家审计法规、会计准则及内控规范(如 COSO 框架、萨班斯法案等),熟悉企业风险管理全流程;
4、对业务风险敏感,有较强的学习能力和内驱力,具备较强的数据敏感性及分析能力;具备扎实的文字功底,能独立撰写审计报告及其他规范性文件;
5、具有良好的沟通协调能力及团队合作能力和责任意识,坚持职业操守,原则性强,能适应出差及短期外派。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕